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老師,一月做的報表里面有個應(yīng)交稅費--未交增值稅是負(fù)數(shù)188,二月做的報表里面應(yīng)交稅費---待認(rèn)證進項稅額有個負(fù)數(shù)650,這兩個合并在一起就應(yīng)交稅費有800多了,那增值稅納稅申報表,上期留抵扣稅額合計是188了,這個和我報表上應(yīng)交稅費不一致是這樣子的嗎

84784951| 提問時間:2023 04/03 16:53
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,待認(rèn)證不體現(xiàn)在納稅申報表里
2023 04/03 16:54
84784951
2023 04/03 16:55
那和我填的資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費金額不一致,是這樣子的嗎
小林老師
2023 04/03 17:59
您好,您說的不一致是與納稅申報表核對?
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