問(wèn)題已解決

老師,新成立的公司,為什么同樣會(huì)計(jì)憑證,我們和同事做的的月末結(jié)轉(zhuǎn)也一樣,到年末結(jié)轉(zhuǎn)就相差2000多啊科目余額表也沒(méi)問(wèn)題

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/28 22:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益一樣的嗎 看發(fā)生額
2023 03/28 22:12
84785008
2023 03/28 22:14
每月的結(jié)轉(zhuǎn)損益都一樣
郭老師
2023 03/28 22:17
你好,這個(gè)具體的哪一個(gè)科目有差異?
84785008
2023 03/28 22:17
年末結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)與同事的相差2000多
84785008
2023 03/28 22:18
每個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)損益,本年利潤(rùn)都可以對(duì)的上
郭老師
2023 03/28 22:19
你好,那你看下你損益類的科目有沒(méi)有紅沖的業(yè)務(wù) 你算 出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是和對(duì)方是一樣的嗎?
84785008
2023 03/28 22:23
沒(méi)有,對(duì)著呢
84785008
2023 03/28 22:24
損益類科目有紅沖的
郭老師
2023 03/28 22:26
如果是軟件做賬的話,損類得你應(yīng)該是放到借方負(fù)數(shù)里面
84785008
2023 03/28 22:27
是放到負(fù)數(shù)了,我按照他的憑證錄入的,就是年末結(jié)轉(zhuǎn)有出入,其他沒(méi)有
郭老師
2023 03/28 22:28
那你看下他是不是沒(méi)有放到借方負(fù)數(shù)。
84785008
2023 03/28 22:31
他放了啊,我按照他的憑證錄入到系統(tǒng),然而跟他有出入,年末結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 03/28 22:32
你看一下你們的期初余額是不是一樣的。
84785008
2023 03/28 22:41
新成立的公司,期初余額不應(yīng)該是0么
郭老師
2023 03/28 22:42
這是第一個(gè)月的嗎?我的意思是上一個(gè)月的余額是不是正確的,要不你截圖吧,你做的和他的做的截圖看一下的 這樣說(shuō),實(shí)在是想象不出來(lái),猜不出來(lái)。
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