問題已解決
增值稅發(fā)票當時開的是免稅的,現(xiàn)在退回來重新開,開的是1%的,那這個1%的差走哪里?
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速問速答同學您好,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的
2023 03/21 11:48
84784953
2023 03/21 11:49
收入我掛了輔助核算,有這個差
易 老師
2023 03/21 11:49
先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%
84784953
2023 03/21 11:50
做賬不知道咋處理
易 老師
2023 03/21 11:55
同學您好,按實際要交的稅計算您好,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
84784953
2023 03/21 11:59
當時是借現(xiàn)金貸主營收入(免稅),現(xiàn)在重開的發(fā)票有稅了,我現(xiàn)在的分錄咋做?我是服務業(yè)
84784953
2023 03/21 12:04
主要是我掛了輔助核算,他有個稅差
易 老師
2023 03/21 12:07
同學您好,按實際應交款核算就沒有差異的
84784953
2023 03/21 12:10
我想問下,我收入掛了往來單位可以嗎?
易 老師
2023 03/21 12:11
同學您好,你好,可以的, 沒問題
84784953
2023 03/21 12:12
那我當時掛了收入200現(xiàn)在有稅了變成198了,差的那個金額怎么辦
易 老師
2023 03/21 12:14
同學您好,沖往來加上稅就可以
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