問題已解決

"之前做了, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時候,要怎么做,比如當(dāng)月銷項500,進項100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么?"

84785035| 提問時間:2023 03/19 17:39
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
是的,您的做法是正確的。當(dāng)銷項和進項都存在時,要對應(yīng)增加應(yīng)交增值稅-銷項和應(yīng)交增值稅-進項,然后減去應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,最后結(jié)果就是未交增值稅,如果有其他減免情況,我們可以在應(yīng)交增值稅-減免稅款項中記錄。有時,為了節(jié)約時間,會出現(xiàn)只記錄未交增值稅的情況,但這樣就無法避免增值稅的減免。拓展知識:增值稅減免可以分為專項減免和一般減免。專項減免是指政府為特定行業(yè)、特定地區(qū)提供的政策性減免,而一般減免是指國家為促進經(jīng)濟發(fā)展,不斷改善稅收制度,提高社會消費水平,保護環(huán)境、節(jié)約能源等目的,而減免部分增值稅的政府政策。
2023 03/19 17:54
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