問題已解決
老師,我們單位是用退伍軍人減免的稅額 借: 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益 然后再做結轉 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 應交稅費-未交增值稅(轉出未交增值稅) 這樣做對嗎?謝謝
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速問速答同學你好
對的
是這樣做的
2022 07/07 14:31
84785033
2022 07/07 14:42
老師,軟件里沒有其他收益這個科目,必須新增嗎?可以用什么替換呢
84785033
2022 07/07 14:42
用營業(yè)外收入嗎
樸老師
2022 07/07 14:48
同學你好
這個要做的哦
84785033
2022 07/07 15:00
我看營業(yè)外收入里有政府補助二級科目,可以用這個吧?
樸老師
2022 07/07 15:09
同學你好
嗯
這個可以的哦
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