問題已解決

老師我們收到對方給我們開的開版權(quán)使用費的發(fā)票款也支付了,我怎么做分錄呢。我們是圖書行業(yè)。是做費用還是直接進成本呢我們每本書印刷都是有版權(quán)才印刷使用的別人的版權(quán)支付給別人的版費

84785003| 提問時間:2023 03/16 18:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,建議做無形資產(chǎn)里面按月分攤到主營業(yè)務(wù)成本。
2023 03/16 18:26
郭老師
2023 03/16 18:26
這個有使用時間限制嗎?
84785003
2023 03/16 18:27
我做內(nèi)賬,沒有時間。就是看是直接進成本還是怎么弄不知道?♂?
郭老師
2023 03/16 18:27
你好,這個屬于成本里面的,建議做成本。
84785003
2023 03/16 18:31
有一個問題就是我們每本書都分攤了版稅,這個我要在放成本是不是就重復(fù)了呢,圖書銷售時才結(jié)轉(zhuǎn)成本,剛開始進行成本歸集,再入庫,銷售后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,是不是我把他放在應(yīng)付賬款里不能直接作為成本呢
郭老師
2023 03/16 18:34
分攤了版稅,這個版稅是怎么分攤的?
84785003
2023 03/16 18:36
按書的定價??印刷數(shù)量??5%?印制成本?書總數(shù)量=等于每本書的實際成本
郭老師
2023 03/16 18:43
這里面的印制成本里面你就算進去了嗎?你當(dāng)時沒有支付,那你怎么算進去的,暫估的,那現(xiàn)在支付了你不就行,正好分攤實際的
84785003
2023 03/16 18:46
印制成本是印制,版稅是版稅,合在一起是書的實際成本,簽訂合同就是這么多只不過沒支付錢現(xiàn)在付錢了,就是在付錢之前可能書都賣完了成本也都結(jié)轉(zhuǎn)完了
郭老師
2023 03/16 18:47
那就做費用里面的
84785003
2023 03/16 18:49
內(nèi)賬我不做分錄就做的表是放在銷售費用里嗎
郭老師
2023 03/16 18:49
你好,正規(guī)的應(yīng)該放到收成本,如果是按照以前的恢復(fù),我還是說成本
84785003
2023 03/17 07:55
郭老師早,其實這個版稅就是我們老板做了一個版稅合同錢從我們這個公司轉(zhuǎn)到我們個體戶然后從個體戶取出來現(xiàn)金,最后讓出納存入老板賬戶了,如果我做內(nèi)賬就只能放在應(yīng)付賬款里不作為成本費用列支對吧。正常外賬是計提了版費按圖書入庫了。貸方是應(yīng)付賬款,現(xiàn)在付款了借方就變成應(yīng)付賬款了,
郭老師
2023 03/17 07:56
實際你老板得了這筆錢? 想要影響你的利潤,你就做管理費用,或者是給他做工資,不想影響利潤的話就做分紅。
84785003
2023 03/17 08:00
嗯嗯,其實公司掙錢,但是每個月老板都以版稅和稿費的名義把錢弄出去,他心里也清楚我也不能明說,老板本身就是編輯我們公司使用它的版權(quán)我聽上個經(jīng)理說,哎反正就是他總是每個月都弄錢資金流沒多少不讓賬上剩錢
郭老師
2023 03/17 08:08
那就是管理費用工資 反正你做內(nèi)賬
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