問題已解決
老師,我從外賬哪里拿回來做賬,但是我發(fā)現(xiàn)專票里面有些未勾選,其實是有發(fā)票,但是在17、18年她直接做費用了,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都有。這種情況,我現(xiàn)在接手了,可以把這些未勾選的勾選上嗎?
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速問速答同學(xué)你好,從2019年才取消限制
2023 03/02 11:46
立峰老師
2023 03/02 11:46
所以說17、18年的現(xiàn)在已經(jīng)不能抵扣了
立峰老師
2023 03/02 11:48
同學(xué)你好,糾正一下
《國家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認證確認期限等增值稅征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第45號)規(guī)定:“一、增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票,取消認證確認、稽核比對、申報抵扣的期限。納稅人在進行增值稅納稅申報時,應(yīng)當(dāng)通過本?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市和計劃單列市)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺對上述扣稅憑證信息進行用途確認。
立峰老師
2023 03/02 11:49
所以說,只要是實際發(fā)生的業(yè)務(wù)可以抵扣可以抵扣的。
立峰老師
2023 03/02 11:51
1是需要看是不是真實發(fā)生的業(yè)務(wù)
2如果需要調(diào),則
借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸以前年度損益調(diào)整
立峰老師
2023 03/02 11:52
3、同時調(diào)整所得稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
84784976
2023 03/02 11:53
外賬那邊17、18、19年好幾筆沒有勾選的都直接進入了管理費用,這種情況還可以勾選嗎?
立峰老師
2023 03/02 11:54
可以的,先勾選,再調(diào)整賬目
84784976
2023 03/02 11:56
假如我勾選的這里有2615元 我是不是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅2615 貸:管理費用2615
立峰老師
2023 03/02 11:58
親,以前年度的,需要通過以前年度損益調(diào)整處理,不是貸管理費用
84784976
2023 03/02 11:59
哦 明白了 一下子忘了 謝謝老師的點醒
立峰老師
2023 03/02 12:09
客氣了,祝工作順利!
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