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實(shí)務(wù)
問題已解決
月底結(jié)轉(zhuǎn)時,我能否用 以下科目用簡稱寫——借:銷項稅額;貸:未交增值稅; 借:未交增值稅 貸:進(jìn)項稅額 不通過:轉(zhuǎn)出未交增值稅??
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是這樣處理的
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017 10/23 17:17
84785018
2017 10/23 17:20
那借方這個金額 怎么填寫報表呢?還有 以后不用貸方清理掉這個科目?
鄒老師
2017 10/23 17:22
你好,就是根據(jù)實(shí)際銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額
不需要把銷項,進(jìn)項對沖的
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