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月底結(jié)轉(zhuǎn)時,我能否用 以下科目用簡稱寫——借:銷項稅額;貸:未交增值稅; 借:未交增值稅 貸:進(jìn)項稅額 不通過:轉(zhuǎn)出未交增值稅??

84785018| 提問時間:2017 10/23 17:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是這樣處理的 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017 10/23 17:17
84785018
2017 10/23 17:20
那借方這個金額 怎么填寫報表呢?還有 以后不用貸方清理掉這個科目?
鄒老師
2017 10/23 17:22
你好,就是根據(jù)實(shí)際銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額 不需要把銷項,進(jìn)項對沖的
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