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21年應交稅費的余額為正數,年報表上需要調嗎?

84785005| 提問時間:2023 02/22 09:59
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,您應繳稅金有余額。是需要帶繳納的嗎?還是說是這個余額不不正確?如果調整需要查明原因。
2023 02/22 09:59
84785005
2023 02/22 10:02
這個稅額是每個季度申報未達起征點的發(fā)票稅額,是減免稅額,需要調嗎?
小寶老師
2023 02/22 10:09
減免的要記入營業(yè)外收入。
84785005
2023 02/22 10:14
這是21年的稅額,在22年年末另計入營業(yè)外收入,這沒關系的吧?
小寶老師
2023 02/22 10:19
這個沒關系的,差額可以記得
84785005
2023 02/22 10:26
好。兩個個體戶沒有業(yè)務往來,現在對公轉款應該備注什么?
小寶老師
2023 02/22 10:26
可以寫資金往來的哦
84785005
2023 02/22 10:27
直接備注往來款?但是后期這個款是沒有得還的。
小寶老師
2023 02/22 10:28
那肯定不可以的,錢出去了,要不然有發(fā)票回來可以抵賬,要不然把錢還回來。
84785005
2023 02/22 10:38
明白了。金蝶系統(tǒng)在月末結賬,計提所得稅上有金額(正數)這個要一定生成憑證嗎?
小寶老師
2023 02/22 10:38
是的,這個是結賬流程,必須生成結轉憑證,計提憑證。
84785005
2023 02/22 10:47
計提之后的應交稅費上有金額的,但是之前是免稅,沒有任何要交的稅費,這個計提出來的憑證還要在另外做張憑證嗎/
小寶老師
2023 02/22 10:50
如果不用繳納的話就直接轉入營業(yè)外收入。
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