問題已解決
年底是否需要將減征增值稅金額和進項稅額轉(zhuǎn)出金額進行結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好? 是的轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目??
2023 02/16 11:13
84785024
2023 02/16 11:21
最終轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅中吧
玲老師
2023 02/16 11:42
應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785024
2023 02/16 11:46
老師您說的是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中
84785024
2023 02/16 11:47
到年底的時候應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值服務(wù),是否還要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅中
玲老師
2023 02/16 11:50
每個月末就轉(zhuǎn)到這個科目里。。把科目結(jié)轉(zhuǎn)平。
84785024
2023 02/16 14:05
感謝老師,也就是月末可以做兩筆,一筆是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,二筆是銷進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅中,第二筆也可以年末一起做是吧
玲老師
2023 02/16 14:13
你好??
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785024
2023 02/16 14:25
感謝老師
玲老師
2023 02/16 14:29
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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