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應付職工薪酬科目計提時,按工資表中實發(fā)數(shù)還是應發(fā)數(shù)?

84784986| 提問時間:2023 02/09 12:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?按應發(fā)工資來計提數(shù)據(jù)的??
2023 02/09 12:22
84784986
2023 02/09 13:09
假設當月工資當月發(fā)放,這個科目會有余額,如何處理?
meizi老師
2023 02/09 13:13
你好 ;? ? 不會的; 你工資這個不會有余額的??
84784986
2023 02/09 13:15
有啊,這個余額數(shù)就是這個應扣項
meizi老師
2023 02/09 13:17
你好;? ? 除非你還有其他的 計提數(shù)據(jù) ;沒有做支付? ? ; 比如福利費; 工會經(jīng)費這些; 去看看你明細賬??
84784986
2023 02/09 13:17
工資表中:應發(fā)數(shù)-應扣項=實發(fā)數(shù) 應發(fā)數(shù):應付職工薪酬 應扣項:其他應收款(社保/公積金/其他) 實發(fā)數(shù):銀行存款
meizi老師
2023 02/09 13:21
你好; 你 計提了100 ;? 發(fā)了多少金額? ?
84784986
2023 02/09 13:40
發(fā)了工資70,代扣社保等30
84784986
2023 02/09 13:41
我是不是哪里搞錯了
84784986
2023 02/09 13:45
計提: 借:管理費用-工資 100 貸:應付職工薪酬 -工資 100 發(fā)放:借:應付職工薪酬 70 貸:銀行存款 70
meizi老師
2023 02/09 13:45
你好; 我懷疑你科目的金額可能錯誤了。 你列清楚你的分錄看看? ?
84784986
2023 02/09 13:53
工資表:應發(fā)合計100,應扣合計30,實發(fā)工 資70 計提分錄: 借:管理費用-工資 100 貸:應付職工薪酬-職工工資 100 發(fā)放分錄: 借:應付職工薪酬-工資 100 貸:其他應收款- 30 貸:銀行存款 70
84784986
2023 02/09 13:53
分錄是這樣列嗎?
84784986
2023 02/09 13:55
哪就是發(fā)放時的哪個應付職工薪酬數(shù)
84784986
2023 02/09 13:56
哪就是發(fā)放時的哪個應付職工薪酬數(shù)填實發(fā)數(shù)還是應發(fā)數(shù)?
meizi老師
2023 02/09 14:00
分錄是堵id? ?; 你計提是按應發(fā);? 銀行存款 用的 是實發(fā)金額; 對的哈;? ? 你做了分錄是對的;? ? ? ?
84784986
2023 02/09 14:03
估計是發(fā)放時的哪個數(shù)錯了,導致有余額。是不是這樣理解,工資表中的扣項,其他應收款,在計提是都是通過應付職工薪酬科目來處理的
meizi老師
2023 02/09 14:05
?你好 ;? ? ? 按照你 發(fā)的數(shù)據(jù); 分錄和計提? 發(fā)放都是對的? ?
84784986
2023 02/09 14:05
終于明白出錯在哪里了,謝謝啊
84784986
2023 02/09 14:06
給五星好評
meizi老師
2023 02/09 14:11
不客氣的 ;? ?希望能幫到你;? 感謝??
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