問(wèn)題已解決

老師,我們是生產(chǎn)企業(yè)。我是供應(yīng)商,我們7月份給客戶發(fā)貨,但是我們8月份才會(huì)給客戶對(duì)賬,對(duì)賬完成后就會(huì)開(kāi)票。我們目前的情況是,開(kāi)了票才確認(rèn)收入,就是根據(jù)發(fā)票來(lái)做應(yīng)收賬款,想問(wèn)一下,這是不是不符合做賬要求???

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/06 13:02
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
是的,這不符合賬務(wù)要求。根據(jù)賬務(wù)準(zhǔn)則規(guī)定,在未確認(rèn)結(jié)算之前,生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)使用結(jié)算單和收據(jù)來(lái)推算銷(xiāo)售收入,并對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行初始登記,只有確認(rèn)結(jié)算收到款項(xiàng)后,才能開(kāi)具發(fā)票,然后登記收入。
2023 02/06 13:06
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