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"老師,你好,這月只有銷項稅額,和減免稅款,分錄如下:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一應(yīng)交銷項1590 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一減免稅款280 應(yīng)交稅費一未交增值稅1310 這樣正確嗎?"

84784973| 提問時間:2023 02/05 14:07
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
不正確,應(yīng)交稅費一未交增值稅應(yīng)當(dāng)采用“應(yīng)交增值稅-減免稅款”的分錄,而不是“應(yīng)交增值稅-減免稅款-應(yīng)交稅費一未交增值稅”的分錄。增值稅減免稅款是增值稅的一部分,因此必須將它歸入增值稅中。正確分錄應(yīng)為:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅1590貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅1310減免稅款280。 拓展知識:增值稅是一種消費稅,其繳納標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)不同的行業(yè)不同的品種的貨物的不同的銷售價格的不同而定的,稅率一般在3%—17%之間。它的繳納對象主要是生產(chǎn)經(jīng)營活動結(jié)果取得的應(yīng)稅收入,也就是經(jīng)營者的收入。它的繳納方式是按月、按季和按年,繳納標(biāo)準(zhǔn)也不同。
2023 02/05 14:16
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