問題已解決

你好,老師,我們這個月有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,這個是在表二 “異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額”中體現(xiàn)是吧,那下個月我們可以抵扣這個進(jìn)項了,再從那里體現(xiàn),謝謝

84785000| 提問時間:2023 01/31 14:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023 01/31 14:41
84785000
2023 01/31 14:43
本月有一筆異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額的賬務(wù),我想問,下個月可以抵扣時怎么處理
樸老師
2023 01/31 14:46
轉(zhuǎn)出了的進(jìn)項稅沒法再抵扣了 得重新開發(fā)票來
84785000
2023 01/31 14:48
老師,我們是申訴了,因為年底的原因,這個月沒給我們處理,下個月就允許抵扣了
樸老師
2023 01/31 14:57
同學(xué)你好 那你直接填寫在進(jìn)項那欄
84785000
2023 01/31 14:59
老師,次月允許抵扣時,填寫那行
樸老師
2023 01/31 15:05
按照《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(一般納稅人適用)》及其附列資料填寫說明,《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(二)》第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額”欄次,填寫本期異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出后,經(jīng)核實允許繼續(xù)抵扣的,且納稅人重新確認(rèn)用于抵扣的,在本欄填入負(fù)數(shù)
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