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寫出以下產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務的會計分錄。(二)實訓資料某企業(yè)為一般納稅人,20x5年8月發(fā)生以下有關(guān)銷售的經(jīng)濟業(yè)務。(1)3日,銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元/件,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元。增值稅銷項稅額共計19500元。收到轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼834560存入銀行。(2)5日,銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。貨款尚未收到。(3)8日,銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元/件,計150000元,增值稅

84785022| 提問時間:2023 01/30 19:12
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職稱:注冊會計師
應當在20x5年8月發(fā)生的以上經(jīng)濟業(yè)務中,以下分別為對應的會計分錄: 一、3日,銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元/件,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元。增值稅銷項稅額共計19500元。收到轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼834560存入銀行。 1. 客戶科目:應收賬款 50000 2. 銀行科目:銀行存款 50000 3. 庫存商品:庫存商品 150000 4. 應交稅金:應交增值稅(銷項稅) 19500 5. 其他應收款:增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 19500 二、5日,銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。貨款尚未收到。 1. 客戶科目:應收賬款 100000 2. 庫存商品:庫存商品 100000 3. 應交稅金:應交增值稅(銷項稅) 13000 4. 其他應收款:增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 13000 三、8日,銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元/件,計150000元,增值稅銷項稅額22000元。 1. 客戶科目:應收賬款 150000 2. 庫存商品:庫存商品 150000 3. 應交稅金:應交增值稅(銷項稅) 22000 4. 其他應收款:增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 22000 拓展知識:銷售業(yè)務的會計分錄,在確認銷售交易的真實性和合法性的前提下,根據(jù)發(fā)生的業(yè)務準確的分錄,可以讓財務人員清楚了解公司的財務狀況,以便及時有效的處理財務問題,充分地發(fā)揮公司的財務活動的優(yōu)勢。
2023 01/30 19:20
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