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接手以前賬務(wù),賬上未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和實(shí)際未抵扣的不符怎么處理,帳上少實(shí)際多

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/28 18:47
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處理賬上未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和實(shí)際未抵扣的不符,一般需要以下幾個(gè)步驟: 首先,要仔細(xì)審核賬戶上的進(jìn)項(xiàng)稅額情況,包括發(fā)票的狀態(tài)、入賬時(shí)間、開票金額等,以知曉賬上實(shí)際的情況; 其次,根據(jù)實(shí)際情況,制作抵扣明細(xì)表和稅金明細(xì)表; 然后,根據(jù)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和實(shí)際未抵扣金額等差異,制作抵扣發(fā)票明細(xì)表,以便提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料; 最后,對未抵扣稅額的差異作出正確的處理,例如進(jìn)行憑證錄入、補(bǔ)足貨款或其他的稅金補(bǔ)償?shù)取? 拓展:此外,處理未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和實(shí)際未抵扣的不符,還應(yīng)當(dāng)確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性和完整性,以便于作出正確的抵扣處理決定。
2023 01/28 18:58
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