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當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅可以留到下個(gè)月申報(bào)抵扣嗎?

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/27 14:01
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是可以的,當(dāng)月繳納的進(jìn)項(xiàng)稅可以拖欠到下個(gè)月申報(bào)抵扣。增值稅申報(bào)時(shí),如果企業(yè)的購買了商品、接受購買服務(wù),并且憑證上有開票單位的增值稅專用發(fā)票,企業(yè)可以在上期的增值稅申報(bào)表中,將增值稅稅額拖入下期,這種情況叫做拖欠稅款。企業(yè)可采用拖欠稅款的方式,將進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)拖入下期,適當(dāng)?shù)臏p免企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。但也有一定的要求,即期末營收不能超過上一期末營收的110%,若超過110%,企業(yè)會(huì)被要求提前交納超額稅款。拓展知識(shí):銷項(xiàng)稅一般不能拖欠,增值稅申報(bào)中期末營收超出上期末營收110%以上可能會(huì)受到增值稅審核。此外,當(dāng)月進(jìn)賬金額較少、支付款金額較大,也可以適當(dāng)拖欠稅款,但是應(yīng)該謹(jǐn)慎控制財(cái)務(wù)支出,避免因稅款拖欠而產(chǎn)生不良的社會(huì)影響。
2023 01/27 14:12
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