問(wèn)題已解決

之前有筆職工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)出來(lái)了,金額500,怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前掛在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/26 21:41
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
會(huì)計(jì)分錄如下: 應(yīng)交稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交稅費(fèi))500元; 貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(利潤(rùn)科目)500元。 拓展知識(shí):應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是企業(yè)在購(gòu)進(jìn)原材料、購(gòu)買增值稅專用發(fā)票或即征即退增值稅時(shí),按稅法規(guī)定,預(yù)先繳納的增值稅。企業(yè)按照增值稅實(shí)際繳納的情況,在科目上逐一分類登記,以備抵扣和核銷,核算的是“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”,此科目有短期和長(zhǎng)期之分。
2023 01/26 21:51
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