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免稅的票,開錯了開成了5%,現(xiàn)在怎么申報增值稅

84784994| 提問時間:2023 01/26 10:43
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首先要知道的是,當(dāng)您開出的發(fā)票為免稅收入時,應(yīng)該開5%增值稅專用發(fā)票,請根據(jù)實際情況發(fā)放。 申報增值稅一般只需要按照規(guī)定的期限和格式匯總申報,填寫增值稅專用發(fā)票收入、銷售額、免稅額及增值稅稅額。一般來說,6%增值稅稅額就是免稅收入除以1.06再乘以0.06,一般為稅前收入的6%,5%增值稅稅額就是免稅收入除以1.05再乘以0.05,一般為稅前收入的5%,但是有的企業(yè)會免于繳納5%的增值稅,因此對于免于繳納5%的增值稅的企業(yè),應(yīng)按照免稅收入減去免稅額,然后除以1.05等于0的方法確定應(yīng)征稅額。 同時要注意的是,一般情況下應(yīng)盡量減少增值稅,如果出現(xiàn)錯誤開出5%稅率的發(fā)票,那么應(yīng)盡快更正,以避免造成不必要的損失。 拓展知識:根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》,增值稅稅率實行統(tǒng)一管理,由國家財政部有關(guān)部門統(tǒng)一安排,一般應(yīng)用17%的稅率,特定類別的增值稅稅率有可能下調(diào)至13%,11%,6%,5%等。
2023 01/26 10:47
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