問題已解決

老師你好,增值稅貸方在2021年末有余額,但是稅款已全部繳清,應(yīng)該是記賬錯(cuò)誤造成的余額,這個(gè)要怎么調(diào)整分錄?

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/25 15:58
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對(duì)于這種情況,調(diào)整分錄應(yīng)采用發(fā)票法,制作一張發(fā)票,錄入科目為:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅;借方金額為余額金額,貸方金額為0。這么做是為了使余額清零,也符合稅款已被全額繳納。 拓展知識(shí): 另外,可以采用調(diào)整分錄法,進(jìn)行余額調(diào)節(jié),將影響增值稅的科目金額調(diào)整為0,再根據(jù)實(shí)際繳納情況以及總分類賬的金額變動(dòng)情況按比例調(diào)整清楚單方科目余額,以便正確登記增值稅。
2023 01/25 16:10
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