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進(jìn)項(xiàng)票是去年12月開的,進(jìn)項(xiàng)稅賬也做到去年12月,但申報(bào)抵扣是今年3月抵扣的,稅務(wù)局申報(bào)表和賬上因此不一致,該怎么辦?

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/22 18:14
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
處理方式: 首先,應(yīng)該核對今年3月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是否與去年12月開具的進(jìn)項(xiàng)票一致,如果存在差異,應(yīng)當(dāng)及時(shí)申報(bào)抵扣,以便稅務(wù)局做出正確的核算。 其次,應(yīng)當(dāng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,準(zhǔn)確地在去年12月和今年3月,將去年12月開具的進(jìn)項(xiàng)票抵扣金額在賬簿中做正確的標(biāo)記,以便稅務(wù)局核對。 最后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)核對企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,按照稅務(wù)局規(guī)定,將其核算在稅務(wù)申報(bào)表上,以保證稅收管理的合法性和準(zhǔn)確性。 此外,還需要注意,稅務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)脫機(jī)管理,需要符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,才能達(dá)到正確的稅務(wù)管理。 拓展知識(shí):企業(yè)在稅務(wù)申報(bào)中還應(yīng)注意如下兩點(diǎn): 1)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)各自計(jì)算準(zhǔn)確,不能把銷項(xiàng)稅中的部分金額用作進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣; 2)應(yīng)當(dāng)根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)聲明減免稅申報(bào),以減少企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。
2023 01/22 18:26
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