問題已解決

老師,請(qǐng)問收到其他公司給我們的款,這個(gè)款是給我們周轉(zhuǎn)用的,后續(xù)需要支付的,這個(gè)要怎么做賬,是進(jìn)其他應(yīng)付,還是進(jìn)應(yīng)付賬款

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/20 14:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度,收到其他公司給我們的款,應(yīng)該先將款項(xiàng)入賬到應(yīng)收賬款科目。企業(yè)收到的款項(xiàng),要確定該款項(xiàng)屬于哪個(gè)科目,是屬于應(yīng)收款還是其他收款,這個(gè)取決于收到款的來源,來源要細(xì)化到具體的客戶,而不是全稱“其他公司”。 如果歸屬應(yīng)收賬款,就借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款,再加上摘要欄給出清楚的內(nèi)容,明確收到款項(xiàng)來源,包括具體客戶名。 如果歸屬其他應(yīng)收款,就借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,此處的其他應(yīng)收款要提取出針對(duì)具體的客戶原因科目。摘要欄也要注明清楚的內(nèi)容,包括具體客戶名。 另外,如果有必要,還需要在支付完成后,從應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款科目做出轉(zhuǎn)賬,將收到的款項(xiàng)入賬到應(yīng)付賬款。此時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款,以此確保收支平衡和財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性。 拓展知識(shí):企業(yè)會(huì)計(jì)有兩大類,一類是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),核算企業(yè)收支情況;另一類是管理會(huì)計(jì),主要是針對(duì)企業(yè)的營運(yùn)過程的成本核算和決策分析。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是管理會(huì)計(jì)的基礎(chǔ),會(huì)計(jì)制度的設(shè)計(jì)也是兩者結(jié)合起來進(jìn)行的,以此助力企業(yè)管理和發(fā)展。
2023 01/20 14:19
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~