問題已解決
老師,如果這個季度有正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么申報增值稅,附列資料里的表要怎么填,主表怎么填
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當(dāng)季度中出現(xiàn)正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票時,需要在申報增值稅時采取相應(yīng)的措施。首先,正數(shù)發(fā)票必須按照正常程序進(jìn)行申報。其次,負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)填寫《負(fù)數(shù)發(fā)票及其他減免性稅收繳款、減免性稅收返還清單》,并將其有關(guān)信息錄入到稅收信息系統(tǒng)。最后,在企業(yè)增值稅專用發(fā)票月報表中,正數(shù)發(fā)票應(yīng)填入增值稅銷售金額;負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)填入減免項目,稅率及金額,同時在稅務(wù)機關(guān)確定的負(fù)數(shù)發(fā)票統(tǒng)計表上填寫有關(guān)信息。
拓展知識:增值稅是國家采用的一種稅收制度,是在企業(yè)、個體工商戶等依法繳納的稅種。增值稅通過收取企業(yè)經(jīng)營活動中增加價值的稅款,使企業(yè)和政府受益,從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2023 01/17 18:17
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