问题已解决
請問老師:就是去年廠家返利50萬,單獨開了一張銷售折讓發(fā)票過來,50款也退給我們了,開了一張紅字發(fā)票,這個怎么處理啊
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這種情況一般怎么處理呢?是要按照退票計算方式,先紅字開具發(fā)票,然后把50萬返利納入本期收入,另外把50萬返利作為管理費用做抵扣。稅務(wù)部門的建議是,應(yīng)該在本期收入中計入廠家的返利,不能直接在銷售折讓發(fā)票中記錄,建議企業(yè)按照退票計算方式處理。
拓展知識:有的企業(yè)在開具發(fā)票時,會把廠家的返利一股腦兒的記在銷售折讓發(fā)票中,這樣不僅會影響企業(yè)的正常經(jīng)營活動,還會降低企業(yè)收入,影響稅收繳納,應(yīng)當(dāng)避免發(fā)生這種情況。
2023 01/15 22:26
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