問題已解決

老師,請(qǐng)問一下,我本月開具紅字發(fā)票,是紅沖去年已開的發(fā)票,那我紅沖的收入是沖今年的收入還是去年的?

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/13 13:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沖今年的收入就虧的。
2023 01/13 13:37
84785035
2023 01/13 13:38
確定是沖今年的收入嗎?
郭老師
2023 01/13 13:39
是的,是確定的,如果你沖以前年度的你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,可以自己試一下的。
84785035
2023 01/13 13:41
那如果我要把2019年的成本轉(zhuǎn)出,要如何操作?
郭老師
2023 01/13 13:42
以前年度損益調(diào)整來做。
84785035
2023 01/13 14:42
老師,如果我本月紅沖了發(fā)票,我的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)大于銷項(xiàng)正數(shù),最后申報(bào)增值稅時(shí)的稅額為0元,銷項(xiàng)稅正數(shù)100萬,預(yù)繳10萬,銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)120萬,也就是最后負(fù)10萬,這10萬在增值稅申報(bào)上作為留抵,那賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?這10萬余額留在哪個(gè)科目?
郭老師
2023 01/13 14:43
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785035
2023 01/13 14:52
這個(gè)分錄是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),我是指結(jié)轉(zhuǎn)后還有這10萬差額在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,另外預(yù)繳的10萬在未交增值稅的借方,這樣正確嗎?
郭老師
2023 01/13 14:55
可以的,可以這么做。
84785035
2023 01/13 14:58
那我的余額就這樣放著了?這留抵的10萬稅額就放在這2個(gè)科目 下嗎?總感覺不對(duì),這2個(gè)科目 的余額不是應(yīng)該為0的嗎
郭老師
2023 01/13 15:00
對(duì)的,是的,以后繼續(xù)抵扣就行。
84785035
2023 01/13 15:02
是否需要結(jié)轉(zhuǎn)到留抵科目 ?
郭老師
2023 01/13 15:04
需要的直接做這個(gè)就可以了。
郭老師
2023 01/13 15:04
不需要的,直接做這個(gè)就可以的,平時(shí)你留底怎么做他就怎么做,如果你想要結(jié)轉(zhuǎn)的,你可以自己做,我沒有做過其他的。
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