問(wèn)題已解決

老師,我公司是本月發(fā)放上月工資的,計(jì)提本月工資與下月發(fā)放的工資不一致怎么處理

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,多做了的紅沖,少做了的補(bǔ)上就可以的。
2023 01/11 15:11
郭老師
2023 01/11 15:11
借應(yīng)付職工薪酬工資、借管理費(fèi)用工資、負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用工資、 貸應(yīng)付職工薪收工資。
84785007
2023 01/11 15:12
多了請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄,
郭老師
2023 01/11 15:14
你好,我上面給你寫(xiě)了分錄,第一個(gè)就是。
84785007
2023 01/11 15:22
是不是多了多少就沖減多少錢就可以了?
郭老師
2023 01/11 15:24
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785007
2023 01/11 16:36
老師,本月繳納社保還需要做計(jì)提本月社保費(fèi)嗎?
84785007
2023 01/11 16:36
計(jì)提是不是只計(jì)提單位部分?
郭老師
2023 01/11 16:38
好,需要的,個(gè)人的帶工資,企業(yè)的單獨(dú)做。
84785007
2023 01/11 16:39
個(gè)人部分就在計(jì)提工資那里計(jì)提是吧?
郭老師
2023 01/11 16:41
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785007
2023 01/11 16:43
好的,謝謝老師耐心解答
郭老師
2023 01/11 16:46
不用客氣,工作愉快
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