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生產(chǎn)型出口企業(yè),剛稅局要求填寫增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額累算調(diào)整表 1、對于既做內(nèi)銷又做出口的企業(yè),為什么稅局要求必須區(qū)分哪些進(jìn)項(xiàng)用在內(nèi)銷,哪些進(jìn)項(xiàng)用在出口?一般的企業(yè)是不可能區(qū)分清楚的 2、出口部分的進(jìn)項(xiàng)為什么必須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我們正常采購的進(jìn)項(xiàng),為什么不能抵扣要轉(zhuǎn)出? 3、出口退稅率和征稅率都是13%,也需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 在線等,請真的清楚的老師回答,最好不要是經(jīng)常回答我問題的老師

84785013| 提問時(shí)間:2023 01/11 12:18
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,生產(chǎn)型出口企業(yè)有免抵退稅政策,所以要分內(nèi)外銷的進(jìn)項(xiàng)稅;因?yàn)橛型硕悾隹诓糠滞硕惲?,就不能再次抵扣。出口退稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率一致不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 01/11 12:34
84785013
2023 01/11 12:56
老師,外貿(mào)企業(yè)分內(nèi)銷外銷進(jìn)項(xiàng)票我能理解,生產(chǎn)型出口企業(yè)分內(nèi)銷外銷進(jìn)項(xiàng)真的理解不了,生產(chǎn)型的真的沒辦法說從這個(gè)供應(yīng)商采購的原材料,多少進(jìn)項(xiàng)用在內(nèi)銷了,多少進(jìn)項(xiàng)用在出口了,說實(shí)話應(yīng)該沒有幾家公司能準(zhǔn)確區(qū)分清楚吧? 1、我們公司9月做出口以來,一直都還沒有申請過出口退稅,就昨天申報(bào)了增值稅后也申報(bào)了出口退稅,結(jié)果今天就說要先填寫增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額累算調(diào)整表。出口部分退稅,也是用留抵稅抵掉才退的錢,這部分進(jìn)項(xiàng)抵了就會(huì)消失,不存在說退了稅,還能再次抵扣吧? 2、我司退稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率一致不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么稅局還要區(qū)分內(nèi)銷和外銷讓我把出口的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來呢? 3、我以為可以申請出口退稅,于是認(rèn)證了大量進(jìn)項(xiàng),如果按稅局要先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我就得轉(zhuǎn)出很多進(jìn)項(xiàng),有什么辦法補(bǔ)救嗎?直接申報(bào)作廢是不是不行?
薇老師
2023 01/11 13:11
1.抵了就不能退了,不重復(fù)抵退的。2.咱們企業(yè)是不是有免稅項(xiàng)目?3.認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以先抵扣內(nèi)銷的稅款,先別辦理退稅申報(bào)。
84785013
2023 01/11 13:34
我們公司做出口的產(chǎn)品是出口免稅,我還是理解不了你說的退稅就不能再次抵扣,本來退稅相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就會(huì)消失,不可能再次抵扣呀,這兩都沒有沖突的重疊的地方吧。就算我不申報(bào)退稅申報(bào),但是我認(rèn)證了那么多的進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致不能準(zhǔn)備區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)也變得好大,最張導(dǎo)致全年的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)轉(zhuǎn)出金額也變得很大。我昨天申報(bào)的認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),有什么方法可以退回去,重新少認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?
薇老師
2023 01/11 13:46
1.退稅是退出口的銷售部分,銷的退了,進(jìn)項(xiàng)再抵扣,給是就重復(fù)了?2.生產(chǎn)型出口企業(yè)一般情況下有內(nèi)銷部分,也有出口部分。抵稅,是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。,,如內(nèi)銷中有免稅項(xiàng)目,那內(nèi)銷這部分進(jìn)項(xiàng)稅也不能抵扣。3.認(rèn)證沒反悔的。
84785013
2023 01/11 14:02
銷的如果能退多些,都是留抵稅多的情況下退的,留抵的都是認(rèn)證的自己的進(jìn)項(xiàng),退稅后,這塊留抵稅會(huì)沖減掉相應(yīng)的金額,就不存在了,后續(xù)不可能再用來抵扣內(nèi)銷銷項(xiàng)吧?老師我是小白,這個(gè)原理腦子轉(zhuǎn)不過彎
薇老師
2023 01/11 14:15
是的,銷的分二塊,退出口銷的,內(nèi)銷這部分不能退,內(nèi)銷這部分有免稅部分的還得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額累算調(diào)整表中有免稅貨物及勞務(wù)銷售額,就要把內(nèi)銷中這部分調(diào)出來,不能全部抵進(jìn)項(xiàng)。
84785013
2023 01/11 14:16
我們公司的免稅是出口免稅,不是內(nèi)銷在的免稅
84785013
2023 01/11 14:19
老師你看,就是這個(gè)表,我們公司內(nèi)銷中沒有出口,就是普通的內(nèi)銷和出口免稅,這個(gè)表為什么要我當(dāng)作內(nèi)銷和出口的進(jìn)項(xiàng)無法區(qū)分,讓我把所有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)出?
薇老師
2023 01/11 14:19
在內(nèi)銷中產(chǎn)生免稅收入了么?
84785013
2023 01/11 14:20
第7欄填寫的數(shù)據(jù)后,讓我在第8欄都填寫0,都當(dāng)作無法區(qū)分
薇老師
2023 01/11 14:22
都當(dāng)作無法區(qū)分那就會(huì)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)了
84785013
2023 01/11 14:29
是啊,稅局明明知道生產(chǎn)企業(yè)90%%2b的企業(yè)是不可能區(qū)分清楚的,這樣要求不是強(qiáng)制讓企業(yè)進(jìn)轉(zhuǎn)出了
薇老師
2023 01/11 14:36
同銷不多,就盡量少認(rèn)進(jìn)項(xiàng),留底多了,他們會(huì)系統(tǒng)提示的。
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