問題已解決
工程施工,做了暫估并結轉,次月沖銷時連結轉一起沖銷,并按實際發(fā)票入賬,成本差額要怎么做分錄調整
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速問速答同學你好
先紅沖之前暫估的
然后再按照發(fā)票來
2023 01/09 13:00
84785037
2023 01/09 13:07
次月已經紅沖,并按照發(fā)票入賬,但是有成本差異
樸老師
2023 01/09 13:12
同學你好
結轉成本就可以了
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