問題已解決
A和B同一法人 A 借應收賬款 100 貸其他業(yè)務收入 87 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13 A賣材料給B 借 原材料 174 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 26 貸 應付賬款 200 后期對沖怎么做分錄 借應付賬款 200 貸應收賬款 100????
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速問速答你好,第一個是銷售材料的第二個是購入材料的應收和應付是同一個二級科目嗎?你這個具體的是什么業(yè)務的?
如果A賣材料給B A公司的借應收賬款貸,其他業(yè)務收入應交稅費,
然后B公司借原材料
應交稅費應交到底是進項
貸應付賬款
這兩個是兩個企業(yè)的賬務處理啊,你怎么能和到一塊
2023 01/02 12:19
84784975
2023 01/02 12:30
應收和應付對沖
84784975
2023 01/02 12:31
第一個是B賣電給A
84784975
2023 01/02 12:32
借應收賬款 100
貸其他業(yè)務收入 87
貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13
84784975
2023 01/02 12:32
第二個是A賣材料給B
借 原材料 174
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 26
貸 應付賬款 200
郭老師
2023 01/02 12:34
借應付賬款,貸應收賬款100。
84784975
2023 01/02 12:48
還有應付100萬怎么弄
郭老師
2023 01/02 12:48
付款就可以的
支付出去
84784975
2023 01/02 12:51
同一個法人,也沒付款,直接掛著吧
郭老師
2023 01/02 12:52
不付款那就掛賬就可以的
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