問題已解決

老師,我是銷售方,當(dāng)月把A客戶錯開成B,已經(jīng)跨月了,下個月紅沖是要等增值稅申報完開嗎?當(dāng)月銷售方賬務(wù)需要怎么處理呢?謝謝!

84785034| 提問時間:2023 01/02 09:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),我們?nèi)绻堰@個發(fā)票開給他了,可以先不給這個客戶,然后自己下個月紅沖掉就行,紅沖了以后呢,再重新填開就行了,銷售方紅沖了以后,我們比著正數(shù)的發(fā)票寫個一模一樣的分錄,金額寫成負(fù)數(shù)就行。
2023 01/02 09:55
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~