問題已解決
每次進貨時候,進項稅部分我記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,月末我把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進項稅吧(需要認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少),然后再進行常規(guī)操作計提增值稅、附加稅?
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速問速答對的同學(xué)你要認(rèn)證多少進項稅,就轉(zhuǎn)為多少進項
2022 12/26 14:37
84785020
2022 12/26 14:51
我分錄做的有問題嗎
venus老師
2022 12/26 14:55
分錄完全沒有問題,不用擔(dān)心
84785020
2022 12/26 14:59
謝謝老師,以前老會計沒記待認(rèn)證是入了其他應(yīng)收款下面自己設(shè)的一個待認(rèn)證了,再轉(zhuǎn)進項,提增值稅分錄是一進一銷差額計了,就是科目用的不一樣。搞不懂他的邏輯說是不體現(xiàn)銷和進科目表會一大串
venus老師
2022 12/26 15:00
對的??(ˊωˋ*)??你的這個做的沒錯
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