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老師,我們公司用一輛舊貨車抵賣一輛新貨車。舊貨車正好夠新車的首付,怎么做賬呢,

84784962| 提問時(shí)間:2022 12/23 11:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ? 借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ;? 借? ?固定資產(chǎn)- 新車 貸固定資產(chǎn)清理; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
2022 12/23 11:07
84784962
2022 12/23 11:11
我們是首付款之后,按揭付款的,差額計(jì)入什么科目呢
84784962
2022 12/23 11:13
新車怎么入賬呢
meizi老師
2022 12/23 11:15
你好;貸款部分? ? 計(jì)入長期應(yīng)付款? ?
84784962
2022 12/23 11:16
差額呢,計(jì)入什么科目
meizi老師
2022 12/23 11:17
你好; 你 如果是變賣固定資產(chǎn) 產(chǎn)生 與新購車的車 有價(jià)差的; 走資產(chǎn)處置損益科目? ?
84784962
2022 12/23 11:23
不是的,就是新車發(fā)票的款,和首付款、與長期應(yīng)付款有個(gè)差額。
meizi老師
2022 12/23 11:27
你好 ;? ? 你看看長期應(yīng)付賬款 里面? ?是否包括了貸款本金; 是不是利息沒有做金額? ;你計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用去? ?
84784962
2022 12/23 11:30
不包括,那是做利息里面去是吧
meizi老師
2022 12/23 11:33
是的; 把這部分計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?
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