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某餐飲增值稅小規(guī)模納稅人2022年4月成立,按月申報繳稅,適用征收率3%。 2022 年10月共取得商品銷售含稅收入319300 元:購進原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為10000元,稅額1300元;首次購進稅控系統(tǒng)專用設備(含稅控盤和開票一體機)),取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元,稅額390元。請 計算其10月應納增值稅稅額?

84785024| 提問時間:2022 12/22 15:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ????應交增值稅 =? 319300/1.03*3%計算??
2022 12/22 15:36
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