問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)為什么要紅字記賬?不得免征和扺扣稅額抵減額不就是應(yīng)該計(jì)入成本并且進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/14 15:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
是的,那個(gè)就是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2022 12/14 15:32
84785032
2022 12/14 15:42
您能認(rèn)真看下問(wèn)題嗎???
家權(quán)老師
2022 12/14 15:49
出口不得免征或抵扣稅額賬務(wù)處理如下: 1.不得免征和抵扣的稅額應(yīng)作出的會(huì)計(jì)處理為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2.不得免征和抵扣的稅額的抵減額就應(yīng)作出上述分錄的相反的分錄了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (紅字) 3.現(xiàn)在是不得免征和抵扣稅額的抵減額補(bǔ)開(kāi)了,即抵減額增加,那么就是增加第2中情形的分錄的金額~ 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (紅字)
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