問題已解決

老師,請(qǐng)問小微企業(yè)+高新技術(shù)企業(yè),今年企業(yè)所得稅是怎么算的呢?小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠與高新的企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠是否疊加享受呢?

84785032| 提問時(shí)間:2022 12/12 09:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?這個(gè)是選擇一個(gè)優(yōu)惠來享受; 不能疊加的??
2022 12/12 09:16
84785032
2022 12/12 09:20
那這家高新,利潤(rùn)總額減掉研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,怎么算出來企業(yè)所得稅只有219的?
meizi老師
2022 12/12 09:20
你好;? ?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以抵減應(yīng)納稅所得額的 ; 減去后; 看你是否符合小微企業(yè)??
84785032
2022 12/12 09:24
高新符合小微企業(yè)的話,是可以按照小微企業(yè)稅收優(yōu)惠來疊加使用?
meizi老師
2022 12/12 09:26
你好;? ? ? 選擇一種方式來算;? ? 不可以同時(shí)享受。 企業(yè)所得稅過渡優(yōu)惠政策與新稅法及實(shí)施條例規(guī)定的優(yōu)惠政策存在交叉的,由企業(yè)選擇最優(yōu)惠的政策執(zhí)行,不得疊加享受,且一經(jīng)選擇,不得改變。
84785032
2022 12/12 09:31
以上表為例,若不考慮之前年份可稅前扣除等因素,兩種情況下的凈利潤(rùn)分別是怎么算的呢?可以幫忙列出數(shù)據(jù)么?謝謝
meizi老師
2022 12/12 09:34
你好;? ? 這個(gè)沒有列方式的; 就是看你應(yīng)納稅所得額 *15%計(jì)算 ; 或者是應(yīng)納稅所得額 *2.5% 或者5%計(jì)算的; 你小微企業(yè)要填寫減免優(yōu)惠表的??
84785032
2022 12/12 09:35
老師,我不管是按小微企業(yè)稅收優(yōu)惠還是高新稅收優(yōu)惠,怎么都算不出這家企業(yè)企業(yè)所得稅只有219這么大差距的
meizi老師
2022 12/12 09:38
你好 ; 你去企業(yè)所得稅申報(bào)表里面; 去看看你的主表 是否有彌補(bǔ)虧損了??
84785032
2022 12/12 09:39
好,以前年度的,明白了
84785032
2022 12/12 09:39
謝謝老師
meizi老師
2022 12/12 09:41
? 好的; 應(yīng)該是彌補(bǔ)了虧損; 所以你 所得稅才這么低的? ?
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