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留底稅額憑證怎么做老師???

84785040| 提問時間:2022 12/08 17:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,不需要單獨寫憑證的。
2022 12/08 17:26
84785040
2022 12/08 17:27
那這個留底怎么處理??
玲老師
2022 12/08 17:32
留著就行。留著就行了,以后可以抵扣的。
84785040
2022 12/08 17:37
賬上不合適
84785040
2022 12/08 17:39
進項,銷項都合適,上期留底711.94,應(yīng)交288.59啊,不對?。???
玲老師
2022 12/08 17:40
應(yīng)該交的增值稅等于銷項減去進項,減去進項留抵。
84785040
2022 12/08 17:41
但是這個軟件沒有減去啊,是不是留底做個憑證啊,這款怎么處理????
玲老師
2022 12/08 17:44
是自己做分錄時就按留底的扣出來之后的計提。需要繳納的增值稅。
84785040
2022 12/08 17:45
分錄怎么做?。???
玲老師
2022 12/08 17:52
銷項 1439.2 進項 438.67? 上期留底711.94??對嗎??
84785040
2022 12/08 17:56
對啊老師
84785040
2022 12/08 17:58
軟件結(jié)轉(zhuǎn)沒有扣除上期711.94,所以繳納稅不對,計提也不對
玲老師
2022 12/08 18:02
那不是軟件結(jié)轉(zhuǎn)的問題,是需要自己寫分錄。
玲老師
2022 12/08 18:04
這個不用交增值稅? 這樣處理 把銷項填寫表一 和進項 填寫在表二? 上期留 抵的會自動抵扣?
玲老師
2022 12/08 18:04
你本期的進項填寫表二里了嗎??
玲老師
2022 12/08 18:05
我算錯了 要交增值稅的? 我給你寫分錄??
玲老師
2022 12/08 18:07
借銷項? ??1439.2? 貸進項?438.67 轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 借轉(zhuǎn)出款交增值稅,貸未交增值稅? ?1439.2-438.67-711.94 交稅時 ,借未交增值稅,貸銀行??
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