問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司以前沒(méi)有做賬,現(xiàn)在開(kāi)始做賬,以前的有一筆欠款,怎么做分錄?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/21 19:44
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
1、在發(fā)生此業(yè)務(wù)時(shí),是要根據(jù)供應(yīng)商設(shè)置明細(xì)科目做分錄的,具體賬務(wù)處理如下:   借:原材料    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)    應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商   2、在以后開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付貨款時(shí),我們財(cái)務(wù)人員在款項(xiàng)沒(méi)有被列支前,是暫時(shí)不用做任何賬務(wù)處理的,但是要注意的是,需要保存好票根,等到款項(xiàng)被劃走的時(shí)候,再根據(jù)銀行的扣款通知單和支票存根做分錄,具體賬務(wù)處理如下:   借:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 貸:銀行存款   前欠貨款:在購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)中沒(méi)有支付貨款,而是經(jīng)過(guò)應(yīng)付賬款核算的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。需要注意的一點(diǎn)是,我們要知道的是賒購(gòu)業(yè)務(wù)是先進(jìn)貨,后付款的,正常情況下一般通過(guò)應(yīng)付賬款來(lái)處理。   收到前欠貨款會(huì)計(jì)分錄   借:銀行存款    貸:應(yīng)收賬款   已確認(rèn)壞賬損失轉(zhuǎn)回   借:壞賬準(zhǔn)備    貸:信用減值損失   企業(yè)應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的賬面價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生減值的,應(yīng)當(dāng)將減記的金額確認(rèn)為減值損失,同時(shí)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
2022 11/21 19:45
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