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甲企業(yè)增值稅一般納稅人為某市一家酒廠生產(chǎn)各種酒類產(chǎn)品,2019年六月,甲企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)營業(yè)務(wù),(一)向以企業(yè)銷售白酒80噸不含稅,銷售收入400萬元,另單獨收取包裝物押金45.2萬元,向個人零售白酒五噸取得銷售額11.3萬元,(二)贈送一批b牌紅酒作為禮品,禮品的成本為20萬元,已知紅酒消費稅稅率為10%,成本利潤率為5%,b牌紅酒無同類貨物市場價格,(三)銷售糧食,白酒,氣動給丁商場,其中,銷售白酒開具增值稅專用發(fā)票收取不含稅價款40萬元,另外收取包裝物押金2.26萬元 以上業(yè)務(wù)應(yīng)納的銷項稅金是多少? 業(yè)務(wù)一,應(yīng)交消費稅是多少?

84784987| 提問時間:2022 11/18 15:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
業(yè)務(wù)1應(yīng)交消費稅的計算是 (400+45.2/1.13+11.3/1.13)*0.2+85*2000*0.5/10000=98.5
2022 11/18 15:39
暖暖老師
2022 11/18 15:40
業(yè)務(wù)2應(yīng)交消費稅的計算是 20*(1+5%)/(1-10%)*10%
暖暖老師
2022 11/18 15:40
第三個業(yè)務(wù)銷售白酒的數(shù)量是多少
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