問題已解決
老師麻煩問一下,公司是建筑公司,上半年接了300多萬的工程,現(xiàn)在一部分是給工程款,其中有639226元對(duì)方要拿一套房產(chǎn)抵賬,對(duì)方要發(fā)票,我們給對(duì)方開了發(fā)票,老板和對(duì)方簽了抵賬合同后對(duì)方只給我們開了一張收據(jù),之后老板把房屋以50萬元價(jià)格直接出售了,房屋手續(xù)直接辦理給個(gè)人了,這個(gè)怎么做賬?
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速問速答借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款。。然后再銷售這個(gè)房子的時(shí)候做固定資產(chǎn)清理。
2022 11/04 10:28
84785034
2022 11/04 10:30
那么銷售這個(gè)房子是會(huì)計(jì)分錄怎么做?
玲老師
2022 11/04 10:37
、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款、
三、處置的收入
借:銀行存款等相關(guān)科目
貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
五、清理凈損益
1、如果是凈收益
借::固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2、如果是凈損失
借::資產(chǎn)處置損益
貸:貸:固定資產(chǎn)清理
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