問題已解決

要求:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅。

84785028| 提問時(shí)間:2022 10/31 11:51
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清風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好同學(xué),請稍等一下
2022 10/31 13:11
清風(fēng)老師
2022 10/31 13:17
銷項(xiàng)稅=(550+80+3)*9%+16*6%+(12-4-1-1.5)/1.06*6%=58.24 進(jìn)項(xiàng)稅=5.2+2.6+6.36/1.06*6%+2.21=10.37 本月應(yīng)交增值稅=58.24-10.37=47.87萬
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