問(wèn)題已解決

老師,你好。我們項(xiàng)目在外地,現(xiàn)在要去項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅2%。我們是不是按不含稅開票金額的2%來(lái)預(yù)交增值稅?是不是只有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目才可以按照分包單位的開票金額,進(jìn)行開票金額的抵減。也就是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況下,開票金額為103萬(wàn)元。收到勞務(wù)分包20W,是不是可以按照83W來(lái)計(jì)算應(yīng)預(yù)交的增值稅(預(yù)交稅款83W/1.03*0.03=2.4174W)

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/27 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 按照不含稅的收入計(jì)算預(yù)繳的2%
2022 10/27 11:11
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