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老師我們單位支付了員工工資,后期由其他單位把我們支付的工資還給我們單位,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84784989| 提問時(shí)間:2022 10/24 14:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是需要的哈
2022 10/24 14:47
84784989
2022 10/24 14:49
那這種情況怎么做分錄呢
小鎖老師
2022 10/24 14:50
支付? 借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 銀行存款? ?收到? 借 銀行存款? 貸 管理費(fèi)用
84784989
2022 10/24 14:52
為什么是貸管理費(fèi)用呢
小鎖老師
2022 10/24 14:54
因?yàn)槟阋婚_始計(jì)提的時(shí)候是管理費(fèi)用
84784989
2022 10/24 14:59
老師那我之前做成借應(yīng)收賬款貸銀行存款,收到后做銀行存款,貸應(yīng)收賬款不對(duì)是嗎
小鎖老師
2022 10/24 15:00
也可以,你能做平就行
84784989
2022 10/24 15:01
謝謝老師
小鎖老師
2022 10/24 15:06
不客氣的,祝您開心
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