問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn),公戶轉(zhuǎn)給老板付款的錢 發(fā)票還沒(méi)收回來(lái) 這樣可以先暫估嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/21 14:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2022 10/21 14:45
84784958
2022 10/21 14:53
老師就是9月底公戶有余額和利潤(rùn)有關(guān)系嗎
小菲老師
2022 10/21 14:53
同學(xué),你好 沒(méi)有關(guān)系的
84784958
2022 10/21 14:55
那老師 我們對(duì)暫時(shí)發(fā)票拿不回來(lái)的做暫估的,是不是只能做從對(duì)公戶里已經(jīng)付出去的款
小菲老師
2022 10/21 15:00
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784958
2022 10/21 15:25
好的感謝老師
84784958
2022 10/21 15:27
招待費(fèi)也可以暫估嗎 老師 就是有一部分招待費(fèi)發(fā)票開(kāi)在10月份了 沒(méi)開(kāi)在9月
小菲老師
2022 10/21 15:29
同學(xué),你好 這個(gè)可以的
84784958
2022 10/21 15:40
意思就是 我先把已開(kāi)票的那部分計(jì)費(fèi)用 剩下的先暫估 然后10月在紅沖 然后計(jì)費(fèi)用
84784958
2022 10/21 15:40
是這樣嗎老師
小菲老師
2022 10/21 15:49
同學(xué),你好 是這樣的
84784958
2022 10/21 16:11
那暫估的分錄應(yīng)該怎么做呢老師
小菲老師
2022 10/21 16:34
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:銀行存款
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