問題已解決
3月銷項稅額52245.14,沒有進(jìn)項,還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進(jìn)項大于銷項,不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
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速問速答你好;? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)比如? ?
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
?
2022 10/18 15:28
84785011
2022 10/18 15:38
是這樣嗎,進(jìn)項沒有就填零
meizi老師
2022 10/18 15:43
你好; 是的; 就寫0 即可? ; 就不用考慮進(jìn)項稅即可; 只寫銷項稅結(jié)轉(zhuǎn); 我上面是舉例哈? ?
84785011
2022 10/18 16:07
8月進(jìn)項大于銷項,不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
meizi老師
2022 10/18 16:09
?你好; 是 ; 就暫時不用結(jié)轉(zhuǎn)分類。? ?
84785011
2022 10/18 16:11
那也不用計提增值稅了是嗎
meizi老師
2022 10/18 16:12
是的。 就不用 計提附加稅;? 增值稅還是要做的哦; 銷項稅做? ?
84785011
2022 10/18 17:08
老師這樣做對了嗎?
meizi老師
2022 10/18 17:16
?你好;? ?前面兩筆是對的;? ?第三筆? ?都是同一個科目 你去做干嘛? ?; 你看看轉(zhuǎn)出未交增值稅借方轉(zhuǎn)? 到未交增值稅借方即可? ?
84785011
2022 10/18 17:25
做完那兩筆分錄后是這樣的
meizi老師
2022 10/18 17:26
你應(yīng)該做 借應(yīng)交稅費- 未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交? 增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。? ? 你做反了?? ;你留底了的哇;? ??
84785011
2022 10/18 17:41
這樣對了嗎?
meizi老師
2022 10/18 18:03
對的,這樣就對了哈
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