問題已解決

各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,有總部的系統(tǒng),每個月出表,然后我們是分公司給總部開發(fā)票,金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的,然后還有一些總部的扣款,總部會給我們開來發(fā)票,都是專票,這個怎么做賬務(wù)處理,包括分錄,請老師們指點一下,謝謝

84784999| 提問時間:2022 10/17 21:40
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
借:管理費用等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)收賬款等
2022 10/17 21:49
84784999
2022 10/17 21:54
老師這個是分三步的,第一步是出賬單 ,在系統(tǒng)里面,表上顯示,應(yīng)收賬款是109598,然后費用扣款是:2361.04,第二步是:開出發(fā)票,金額是:109598,然后,銀行收款,第三步是對方開來了扣費用的發(fā)票,金額是2361.04,這個費用直接是從系統(tǒng) 里面扣的,現(xiàn)在把我繞到里面了,我不知道怎么做賬務(wù)處理了,老師能再詳細(xì)給我指點一下賬務(wù)處理嗎 謝謝
84784999
2022 10/17 22:02
老師,開發(fā)票時,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(銷)收款時,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,關(guān)鍵是:借:管理費用(系統(tǒng)扣款,)貸什么呢,我怎么都想不明白了,剛老我沒有給老師表達(dá)清楚,希望老師指點一下,謝謝
84784999
2022 10/17 22:14
老師,看到信息回復(fù)一下,謝謝
小云老師
2022 10/17 22:31
借:管理費用(系統(tǒng)扣款,)貸什么要看這個錢你們怎么給,如果是總部直接扣就應(yīng)收賬款,不扣你們另外給錢就用銀行存款
84784999
2022 10/17 22:37
老師,是系統(tǒng)直接扣款,關(guān)鍵是貸應(yīng)收賬款,后期怎么平賬,老師指點一下,謝謝
84784999
2022 10/18 08:08
老師,如果是系統(tǒng)扣款,貸方的應(yīng)收賬款怎么平賬!
小云老師
2022 10/18 08:09
如果系統(tǒng)扣對方給你打錢的時候就會少打呀。
小云老師
2022 10/18 08:10
沒有少打你就掛賬,什么時候你實際給對方了就可以做平了。
84784999
2022 10/18 08:15
老師,這樣不是打款給對方,是比如這個月系統(tǒng)里派件費,是10萬,然后扣款費用是3000千,是直接扣款了兩個項目分開了算,然后總部直接給我們公司打款10萬元,所以,這個賬務(wù)處理上不知道怎么處理呢。老師,
小云老師
2022 10/18 08:53
同學(xué),沒有給錢就是貸應(yīng)付賬款
84784999
2022 10/18 09:00
老師,這個錢等于人家扣款了,就是從總的派件費里面,總部少打錢了,有點繞,怎么做都賬不平,老師指點一下
小云老師
2022 10/18 09:36
分錄就是上面給你發(fā)的,總部少打錢了不會不平
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