問題已解決

1、向科達(dá)公司購進(jìn)甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的買500,000元,增值稅 85,000 元,價(jià)稅合計(jì)585,000元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付; 2、(1)廠部辦公室張強(qiáng)因公出差預(yù)借差旅費(fèi) 800元,付以現(xiàn)金; (2)張強(qiáng)出差回來,向公司報(bào)銷差旅費(fèi)700 元,余款交回現(xiàn)金;

84784973| 提問時(shí)間:2022 10/13 11:24
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 是需要會(huì)計(jì)分錄嗎
2022 10/13 11:24
84784973
2022 10/13 11:38
對(duì),要編寫分錄
朱小慧老師
2022 10/13 12:11
1. 借:原材料500000 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)85000 貸:應(yīng)付賬款585000 2. 借:其他應(yīng)收款800 貸:庫存現(xiàn)金800 3. 借:管理費(fèi)用700 貸:其他應(yīng)收款700 借:銀行存款100 貸:其他應(yīng)收款100
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