1. A公司為增值稅一般納稅人, 4月購(gòu)進(jìn)貨物一批, 取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,貨款為2000萬(wàn)元,增值稅稅額260萬(wàn)元,當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷(xiāo)售給賓館和作為小規(guī)模納稅人的個(gè)體零售商,取得含稅銷(xiāo)售收人分別為1755.89萬(wàn)元和467.95萬(wàn)元。個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷(xiāo)售給消費(fèi)者,取得含稅銷(xiāo)售收入370.8萬(wàn)元。A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額分別為 [填空1] 萬(wàn)元、 [填空2] 萬(wàn)元 。(保留兩位小數(shù))
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A公司應(yīng)繳納的增值稅=(1755.89+467.95)/1.13*0.13-260
個(gè)體零售商應(yīng)繳納的增值稅=370.8/1.03*0.03
2022 10/09 18:37
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- 33、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷(xiāo)售自己使用過(guò)2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。 A 493.40· B 1270.10· C 2630.10· D 1853.40 此題解析為什么按銷(xiāo)售舊貨減按2%算,不應(yīng)該是銷(xiāo)售2009年1月1日以后購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)按13%算嗎 3352
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- 某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷(xiāo)售自己使用過(guò)2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1360元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元 A 493.4 B1270.1 C2630.1 D1853.4 增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的為什么不用計(jì)算進(jìn)去 41
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