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、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺,取得含稅收入80000元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。 A493.40 B1270.10 C2630.10 D1853.40 這道題為什么不扣減1280?

84784959| 提问时间:2020 09/14 20:04
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人(見圖),進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的
FAILED
2020 09/14 20:05
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