單選題33/133 33、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。 A493.40 B1270.10 C2630.10 D1853.40 有疑惑?去提問 考考朋友 參考答案 D 我的答案 B 解析糾錯(cuò)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=10300÷(1+3%)×3%+80000÷(1+3%)×2%=1853.40(元)。 筆記添加 為什么不減進(jìn)項(xiàng)稅額
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速問速答因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
2019 10/29 11:09
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- 33、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。 A 493.40· B 1270.10· C 2630.10· D 1853.40 此題解析為什么按銷售舊貨減按2%算,不應(yīng)該是銷售2009年1月1日以后購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)按13%算嗎 3352
- 33. 某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。這道題1280是不能抵扣的,要轉(zhuǎn)出的,計(jì)入成本。但是也是增值稅啊,為什么不算進(jìn)去當(dāng)月的應(yīng)交增值稅呢 2156
- 某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1360元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元 A 493.4 B1270.1 C2630.1 D1853.4 增值稅專用發(fā)票上的為什么不用計(jì)算進(jìn)去 41
- A企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2020年7月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入103000元,銷售自己使用過兩年的設(shè)備一臺(tái)取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅為多少元 a4050.1, B3273.4 C3000 D4553.4 答案為d 步驟為103000/(1+3%)×3%+80000/(1+3%)×2% 疑問是該題目。設(shè)備應(yīng)該是屬于固定資產(chǎn)吧,固定資產(chǎn)是不是要看是2009年以前購(gòu)入的才能按減按2%的征收率呢?難道這個(gè)設(shè)備是屬于舊貨嗎? 16
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