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老師,你好;一般納稅人當(dāng)月收到的專用發(fā)票未認(rèn)證做會計(jì)分錄可以做到:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

84784977| 提問時(shí)間:2022 10/08 18:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
不可以,一般是認(rèn)證了才做進(jìn)項(xiàng)的。
2022 10/08 18:27
84784977
2022 10/08 19:14
一般納稅人關(guān)于所有增值稅會計(jì)分錄有嗎?(結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出、末認(rèn)證等增值稅)
易 老師
2022 10/08 19:19
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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